Kulturförderung, institutionelle Förderung, Projektförderung, Ehrenamtlich

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 20.120
0,42 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0,42 €
36,13%
-0,35 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-0,35 €
29,80%
-0,18 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,18 €
15,29%
-0,08 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,08 €
6,49%
0,06 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,06 €
4,85%
0,05 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,05 €
4,25%
0,04 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0,04 €
3,19%
Eine Ebene Höher
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    0,42 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -0,35 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -0,18 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -0,08 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    0,06 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,05 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    0,04 €
  • Summe
    -0,04 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,57 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-0,60 €
20: Verwaltungsergebnis
-0,04 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-0,04 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-0,04 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-0,04 €